审计报告范文
根据<中华*共和国审计法>第××条的规定和
一、被审计单位(经济责任审计被审计人员)基本(履行经济责任)情况
××××××××××××××××××××××××××××××××。
(注:1。本部分主要表述被审计单位的背景信息,如被审计单位类型、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关财政财务收支情况;适用的绩效评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。
2。本部分反映的内容应当与项目审计目标密切相关。
3。如果引用的数据未经审计核实,应当注明来源。)
二、审计评价意见
审计结果表明,××××××××××××××××××××××××××××××××。(注:根据不同的审计目标,以适当、充分的审计*据为基础发表的审计意见。)
(注:1。本部分应围绕项目审计目标,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。
2。本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。
3。只对所审计的事项发表审计评价意见,对审计过程中未涉及、审计*据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。
4。审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。
5。审计评价用语要准确、适度,以写实为主。)
三、以往审计决定执行情况和(专项)审计(调查)建议采纳情况
××××××××××××××××××××××××××××××××。
四、审计发现的主要问题及处理意见
××××××××××××××××××××××××××××××××。(注:被审计单位、经济责任审计被审计人员违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他重要问题的事实描述。)
上述做法,不符合<中华*共和国××××法>(注:法律法规、规范*文件全称,规范*文件全称的三要素必须齐全)第××条[××××(注:原文)"的规定。(注:问题定*及依据的法律法规和标准。引用法律和行政法规时,不必引用文号;引用规章时,其引用文号格式为[××年××(注:部委规范简称)第××号令";引用规范*文件时,其引用文号应完整。) (注:经济责任审计报告,还应说明被审计人员对该问题的责任承担类型。)
根据<中华*共和国××××法>(注:法律法规、规范*文件全称,规范*文件全称的三要素必须齐全)第××条[××××(原文)"的规定,责令××××。(注:处理处罚意见及依据的法律法规和标准。引用法律和行政法规时,不必引用文号;引用规章时,其引用文号格式为[××年××(注:部委规范简称)第××号令";引用规范*文件时,其引用文号应完整。)
(注:核查社会审计机构相关审计报告发现的问题,应当在审计报告中一并反映。)
(注:1。此部分反映的问题主要包括:审计发现的被审计单位违反国家规定的财政收支财务收支问题、影响绩效的突出问题、内部控制和信息系统重大缺陷以及审计发现的不属于审计机关
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的职权处理处罚范围依法需要移送的问题,但涉嫌犯罪等不宜让被审计单位和经济责任审计被审计人员知悉的事项除外。
2.对相关问题的移送处理意见一般表述为[此问题××××(审计机关全称或者规范简称)已(将)移送××处理"。移送处理问题一般应单作一类。
3。反映被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支问题的,一般应表述违法违规事实、定*及依据、处理处罚意见及依据,或者移送处理意见;反映影响绩效的突出问题的,一般应表述事实、标准、原因、后果,以及改进意见;反映内部控制和信息系统重大缺陷的,一般应表述有关缺陷情况、后果及改进意见。
4。审计发现的问题应合理归类,按照重要*原则排序。如发现以前年度审计决定未执行的问题,一般列在当年查出的问题之后。
5。每类问题一般应列有小标题。小标题一般应包含对问题的定*和金额。
6。在引用法律和法规时,一般应列明文件名称、具体条款号及条款内容;在引用规章和规范*文件时,一般应列明发文单位、文件名称、发文号、具体条款号及条款内容。
7。处理处罚意见应尽可能具体、可落实。
8。对其他需要研究关注的问题,根据情况可以在本部分表述,或者另列一类[其他需要研究关注的问题"予以反映。)
五、审计期间被审计单位、经济责任审计被审计人员问题整改情况
××××××××××××××××××××××××××××××××。
(注:审计期间被审计单位对审计发现的重要问题已经整改的,应当表述有关整改情况。)
六、审计建议
××××××××××××××××××××××××××××××××。针对审计发现的宏观*、普遍*、政策*或者体制、机制以及具体问题,根据需要提出的改进建议。)
(注:1。围绕审计发现的主要问题,在简要分析原因的基础上,从政策、体制、制度和管理层面提出有针对*的建议。
2。审计建议的顺序应与反映问题的顺序基本一致。
3。只针对审计发现的问题提出审计建议,特殊情况可简要概括问题后,提出有针对*的建议。
4。审计建议应具有可*作*,便于被审计单位和其他有关单位整改。
5。审计建议的对象一般为被审计单位,如果涉及被审计单位以外的其他有关单位,对相关问题应提出[建议被审计单位商有关单位"共同研究解决的建议。)
对本次审计发现的××××问题,××××(注:审计机关全称或者规范简称)将作出审计决定。对其他问题,请××××(注:被审计单位)自收到本报告之日起××日(注:根据项目具体情况确定,*预算执行审计项目一般为60日)内,将整改情况书面报告××××(注:审计机关全称或者规范简称)。
本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。
(注:1。审计报告中各相关段落内容如涉密的,应在该段落后用括号标注密级,并按最高密级为整个报告定密。
2。 经济责任审计、跟踪审计等对审计报告有特殊要求的,按照相关要求办理。)
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复核项目名称:xxx预算执行情况审计项目负责人:复核材料:审计报告、审计决定、被审计单位对审计报告的书面意见、审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、重要管理事项记录、审计工作底稿、审计*据材料收到复核材料日期:年月日复核意见...
一、实习目的通过实习过程中对审计的相关软件的使用,了解审计业务的主要流程,以及每个步骤需要的程序,以达到熟悉审计业务流程,并能进行简单的审计问题的处理。理论联系实践,对所学内容融会贯通,为日后的工作打下一些基础。二、实习要求要求能通过实习,...
审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。本文是小编为大家整理的单位内部审计报告范文,仅供参考。审计时间:xx年4月14日-xx年4月16日审计重点:账务处理...
各位代表:受厂部委托,现向大会报告我厂今年度审计工作情况,请予审议。一、总体情况说明:今年在集团的正确指导下,在厂领导大力支持和各部门的积极配合下,顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙*中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作,...
××市审计局:根据(××××)审代字第10号“审计任务书”,我们于××××年××月××日至××月××日对国有××百货商场××××年的财务收支情况进行了审计。此次审计活动审查了该商场××××年度资金表、经营情况表、有关财务收支的账薄,抽查了年...
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